兰坪白族普米族自治县人民检察院2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
兰坪白族普米族自治县人民检察院作为国家法律监督机关,依法履行法律监督职能,保证国家法律的统一正确实施。主要职责:
1.对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕,起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
2.对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
3.对于监管机关(看守所)、执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
4.对于人民法院的民事审判活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。
5.对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。
6.负责其他应当由怒江州兰坪县人民检察院承办的事项。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置5个内设机构,包括:第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室和政治处。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
我单位作为怒江傈僳族自治州人民检察院的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员37人。包括财政拨款开支经费的:公务员34人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人3人;经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员10人。包括财政拨款开支经费的人员10人;经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人(离休0人,退休16人)。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制6辆,在编实有车辆6辆,超编0辆。
三、重点工作概述
2025年,兰坪县人民检察院在县委和州院党组的领导下,深入学习贯彻习近平法治思想及党的二十届四中全会精神,紧紧围绕全县工作大局,以“高质效办好每一个案件”为工作主线,全面履行法律监督职责,各项检察工作取得新进展。
一、强化政治引领,把牢检察方向。深化理论武装,用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂,深刻领悟“两个确立”,坚决做到“两个维护”。落实“第一议题”制度,及时跟进学习习近平总书记重要讲话和指示批示精神。坚持党建引领,把党纪学习教育列入重要计划,推动党建与业务双融合。巩固主题教育成果,通过中心组学习、干警大会等形式,深入学习中央八项规定精神。
二、全面强化监督,扛稳法治责任。刑事检察提质增效,以提升监督精细度为重点,制发纠正违法通知书等法定文书,纠正侦查取证、措施、强制措施等深层次违法问题。民事检察细致深入,对民事诉讼实行全过程监督,聚焦群众急难愁盼,精准监督维护司法公正。行政检察务实有力,围绕“案结事了政和”目标和“一手托两家”定位,促进公正司法、推进依法行政。公益诉讼精准高效,把握公共利益保护核心,监督行政机关履职,纠正违法行为。
三、践行司法为民,增进民生福祉。强化未成年人综合保护,落实 “4221”“3254”工作机制,推进“利剑护蕾?清源”专项行动,零容忍惩治涉未成年人犯罪。守护特殊群众权益,加强与行业部门协作,保障劳动者等弱势群体合法权益。选派业务骨干入驻县综治中心,建立常态化值班机制,将检察服务延伸到群众“家门口”。
四、加强队伍建设,锻造检察铁军。以专业体系建设为抓手提升队伍素能,坚持严肃态度、严明纪律、严格标准做好人事管理,落实干警切身利益政策,保障合法权益。锲而不舍抓实作风建设,加强党纪条例学习,持续整治司法作风顽疾,严格落实中央八项规定精神。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)
兰坪白族普米族自治县人民检察院2025年度无政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
兰坪白族普米族自治县人民检察院2025年无国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款支出,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
兰坪白族普米族自治县人民检察院2025年度收入合计14,548,002.76元。其中:财政拨款收入14,008,853.01元,占总收入的96.29%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入539,149.75元,占总收入的3.71%。
与上年相比,收入合计增加594,316.58元,增长4.26%。其中:财政拨款收入增加262,156.69元,增长1.91%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加332,159.89元,增长160.47%。主要原因是:一是由于2025年新招录人员2名,在职人数较往年增加,以工资基数为核准的福利费、交通费、工会经费等相关费用增加,收入也随之增加;二是2025年度我单位有外墙修缮大型维修项目,项目经费对比上年增加,所以财政拨款收入也增加;三是2025年县财政局拨入退休人员抚恤金和司法救助金增加故其他收入增加。
二、支出决算情况说明
兰坪白族普米族自治县人民检察院2025年度支出合计14,562,217.26元。其中:基本支出10,991,974.68元,占总支出的75.48%;项目支出3,570,242.58元,占总支出的24.52%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
与上年相比,支出合计增加610,982.09元,增长4.38%。其中:基本支出增加269,462.12元,增长2.51%;项目支出增加341,519.97元,增长10.58%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。主要原因是:一是由于2025年新招录人员2名,在职人数较往年增加,2025年以工资基数为核准的福利费、交通费、工会经费等相关费用增加,基本支出也随之增加;二是2025年度我单位有外墙修缮大型维修项目,项目支出对比上年增加,所以财政拨款支出也增加。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障兰坪白族普米族自治县人民检察院机构正常运转的日常支出10,991,974.68元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,794,601.45元,占基本支出的89.11%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,197,373.23元,占基本支出的10.89%。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障兰坪白族普米族自治县人民检察院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3,570,242.58元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
检察业务综合保障经费400,000元,主要用于检察业务综合保障支出。
检察机关办案业务用房修缮项目经费808,587.43元,主要用于检察院外墙修缮支出。
非同级财政保障(特定目标类)经费206,579.50元,主要用于国家司法救助支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
兰坪白族普米族自治县人民检察院2025年度一般公共预算财政拨款支出14,008,853.01元,占本年支出合计的96.20%。与上年相比增加262,156.69元,增长1.91%,完成年初预算的144.09%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出12,127,889.21元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.57%,完成年初预算的155.65%。主要用于在职人员工资福利、日常公用经费、项目经费支出;造成预决算差异的主要原因是新招录公务员两人造成人数变动影响经费支出,故预决算产生差异。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出755,207.64元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%,完成年初预算的101.46%。主要用于在职人员养老保险缴费支出;造成预决算差异的主要原因是社会保险缴费基数的动态调整及新招录公务员等人数变动,故预决算产生差异。
9.卫生健康(类)支出515,744.92元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%,完成年初预算的92.35%。主要用于在职人员医疗保险缴费支出;造成预决算差异的主要原因是医疗保险缴费基数的调整及人员变动,故预决算产生差异。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出610,011.24元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%,完成年初预算的97.16%。主要用于在职人员住房公积金支出;造成预决算差异的主要原因是新录用人员增加变动及公积金清算金额变动,故预决算产生差异。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为159,939.19元,决算为159,939.19元,完成年初预算的100.00%;支出决算较上年减少125,837.81元,下降44.03%。
因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为153,939.19元,决算为153,939.19元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.25%,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为6,000.00元,决算为6,000.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.75%,完成年初预算的100.00%。
因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年减少119,800.00元,下降100.00%;公务用车运行维护费支出决算较上年减少6,060.81元,下降3.79%;公务接待费支出决算较上年增加23.00元,增长0.38%;具体是国内接待费支出决算6,000.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加23.00元,增长0.38%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为159,939.19元,支出决算为159,939.19元,完成年初预算的100.00%,支出决算较上年减少125,837.81元,下降44.03%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为153,939.19元,决算为153,939.19元,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为6,000.00元,决算为6,000.00元,完成年初预算的100.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是深入贯彻落实过紧日子的文件精神和要求,严格控制“三公”经费支出开支,未超预算支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算减少119,800.00元,下降100.00%;公务用车运行维护费支出决算减少6,060.81元,下降3.79%;公务接待费支出决算增加23.00元,增长0.38%,具体是国内接待费支出决算6,000.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加23元,增长0.38%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是各院之间的工作交流活动增加致使公务接待费用增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于办案业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待4批次(其中:外事接待0批次),接待人次50人(其中:外事接待人次0人)。主要用于外单位到我单位开展检察指导、调研督导、学习交流、案件办理、信访包案化解等检察相关工作发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
兰坪白族普米族自治县人民检察院2025年机关运行经费支出1,196,758.13元,比上年减少53,709.54元,下降4.30%,主要原因是上年度购置公车1辆,本年度无购置计划,故机关运行经费支出减少。单位机关运行经费主要用于我部门除人员经费外的基本支出,包括办公费、水电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护等日常公用支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,兰坪白族普米族自治县人民检察院资产总额10,811,957.71元,其中,流动资产819,167.69元,固定资产9,765,010.75元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程72,600.00元,无形资产35,799.68元(净值),其他资产119,379.59元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1,054,322.16元,其中固定资产增加2,009,478.42元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋165平方米,账面原值121,983.78元,实现资产使用收入156,800.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2025年度,单位政府采购支出总额1,309,251.42元,其中:政府采购货物支出115,788.00元;政府采购工程支出796,700.00元;政府采购服务支出396,763.42元。授予中小企业合同金额421,502.40元,其中:授予小微企业合同金额305,714.40元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
不存在其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、公共安全(类)检察(款):指人民检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
(一)行政运行(项):反映人民检察院的基本支出。
(二)“两房”建设(项):反映办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。
(三)检察监督(项):反映检察机关依法开展法律监督工作的支出,包括侦查监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。